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用友U8反结账操作步骤如下:1. 进入财务系统,点击“总账管理”;2. 选择需要反结账的会计期间;3. 点击“期末处理”;4. 选择“反结账”,按照提示完成操作。
使用友U8反结账的步骤如下:
登录系统
需要登录到友U8系统,输入用户名和密码,选择相应的公司和会计期间。
进入总账模块
在主界面上找到并点击“总账”模块,进入总账操作界面。
选择需要反结账的期间
在总账模块中,找到并点击“期末结账”功能,然后在弹出的窗口中选择需要反结账的期间。
执行反结账操作
在选择好需要反结账的期间后,点击“反结账”按钮,系统会弹出提示,询问是否确定要进行反结账操作,点击“是”即可。
确认反结账成功
执行完反结账操作后,系统会弹出提示,显示反结账成功,此时,可以再次进行相关的财务操作。
注意事项
1、反结账操作需要有相应的权限,如果没有权限,需要向管理员申请。
2、反结账操作会影响已经进行的财务操作,因此在执行前需要谨慎考虑。
3、反结账操作后,需要进行的财务操作应当尽快完成,以免影响财务报告的准确性。
以上就是使用友U8反结账的详细步骤,希望对你有所帮助。